Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в бухгалтерском учёте отразить комплектацию номенклатуры? То есть когда покупаются одни материалы, а продаётся уже другое изделие, при этом никаких технологических операций по их видоизменению не проводится, возможно, лишь режется на части лента и термоусаживаемая трубка. Можно ли использовать проводку Д41 К10, или Д43 К10, или надо Д41 К41. Возможно ли отражать в учёте как производство: Д20 К10, Д43 К20?
К вопросу № 193. Извините, я не совсем правильно задала вопрос. Накладная на возврат выписана 28.06, на наш склад она поступила (подпись кладовщика) 29.06, а вот в бухгалтерию он почему-то передал её 27.07 (и сам на склад не оприходовал, т.к. остатки на конец месяца со складом у нас пошли). Вот и вопрос: как теперь быть? Спасибо Вам за консультации.
Добрый день. Подскажите начинающему бухгалтеру. Наш покупатель вернул нам товар уже после того, как мы посчитали налоги и подали декларации (НДС и налог на прибыли) в налоговую. Что теперь мы должны делать?
Мы установили ему норму расхода по справочнику + 15% (использует его в городе Минске). Несколько раз директор заправлялся в нерабочее время. Должны ли мы вычесть стоимость топлива из его з/п? Спасибо.
К вопросу № 190. Спасибо за ответ. Уточню, правильно ли я поняла: если организация не докажет, что затопление склада произошло не по её вине, эти затраты нельзя будет учесть при расчёте налогооблагаемой прибыли, и с этой суммы мы заплатим НДС?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Составили акт на списание товара в связи с его порчей (затопило склад). Можно ли стоимость товара отнести на налогооблагаемые расходы организации? Каким документом мы должны подтвердить порчу товара? Спасибо.
Добрый день. При проведении инвентаризации выявлена недостача товара «Стакан прозрачный 0,2 л» и излишек товара «Стакан прозрачный 0,5 л». Возможно ли проведение пересортицы в таком случае, если объём стакана указан в наименовании продукции? Или это будет считаться продукцией разного наименования? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, как правильно оприходовать затраты по приобретению ИПК «Консультант» (как затраты или НМА), если в договоре не указан срок его использования и мы его приобрели по скидке стоимостью 5 000 белорусских рублей? Потом будем платить каждый месяц за обслуживание. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Приняла дела у другого бухгалтера и увидела, что по итогам 2013 г. начислен отложенный налоговый актив. Как я понимаю, я должна его вычесть из начисленного налога по итогам 2014 г.? Спасибо.
Переоценка счёта 60 должна проводиться на 31 число месяца, в день оплаты поставщикам (в день изменения задолженности перед поставщиками)? Или ещё нужно проводить переоценку в день оприходования новой партии товара от этого поставщика (в день увеличения задолженности перед поставщиком)? Спасибо.
Добрый день. По итогам 2013 года в организации был убыток. Бухгалтером был начислен отложенный налог на прибыль. Подскажите, пожалуйста, когда его нужно заплатить в бюджет? В конце 2014? И в конце 2014 на прибыль можно перенести убыток 2013? Спасибо.
Здравствуйте. По итогам полугодия получили прибыль. Какими проводками и каким документом в 1С отразить налог на прибыль? Спасибо.
Спасибо за предыдущие разъяснения. По поводу ценообразования уточняю: у нас основной вид деятельности — санаторно-курортная деятельность, к неосновным относим деятельность транспорта (автомобильные перевозки автобусом, выполняющим нерегулярные перевозки) и услуги по размещению (проживанию). Хотим увеличить тарифы НПО неосновной деятельности. Как это правильно сделать?
Каким образом определяется выручка по оплате? Если товар отгружен, со дня отгрузки прошло 60 дней, а товар не оплачен. Мы берём выручку только ту, что по банку за квартал? И к вычету НДС мы какой берём? Только тот, который оплачен нами? Или можно брать весь по документам, которые у нас на руках?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас упрощённая система налогообложения, 5%, строительная организация. Материал, который у нас завис на складе — можем мы ли его продать другому юрлицу?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас большая дебиторская задолженность. В каких случаях мы можем списать свои налоги за счёт должников и какова данная процедура?
Мы оказали услугу по перевозке груза в РФ. Поступила оплата за перевозку — это выручка (то есть наш доход отражаем 90.1). Продаём 30%, обязательная продажа, выручка зачисляется на расчётный счёт — это что (51-90.7 тоже наш доход)? Тогда получается, что сумма как бы два раза попадает в доход. Не понимаю, где я неправильно мыслю?
Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы. Помогите разобраться в ситуации. Я — ИП, хочу приобрести товар у физлица в России с последующей его перепродажей. Какой документ мне можно составить с данным физлицом, чтобы можно было оприходовать данный товар и заплатить ввозной НДС?
Оказана услуга на сумму 3 000 российских рублей (оговорена оплата в российских рублях), но оплата поступила в белорусских рублях в два этапа. Что это будет, курсовая или суммовые разницы? Когда нужно отразить? В конце последнего платежа?
Если декларация за второй квартал заполняется нарастающим итогом, то нужно ли сумму убытка за прошлый квартал указывать в части II декларации или там указывается лишь убыток прошлого года (на который уменьшается прибыль 1-2 квартала). И могу ли я убыток прошлого года зачесть при исчислении налога за 2 квартал этого года? Спасибо.
Если мы правильно понимаем, то налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом с начала года, то есть прибыль за 2 квартал уменьшится на сумму убытка за 1 квартал? А убыток за 2 квартал мы должны отразить в 2 части декларации на прибыль? В налоговой нам сказали, что это отложенное налоговое обязательство. Возможно, мы неправильно поняли, до этого работали по «упрощёнке». Спасибо.
Спасибо за ответ.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: мы приобрели ПК антивирус, повесили его на НМА и начисляем амортизацию. Могу ли я эту амортизацию включить в расходы, учитываемые при налогообложении? Спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Скажите, обязаны ли мы вести Книгу учёта товаров? У нас ИП ОСН с НДС, розничная и оптовая торговля стройматериалами (под оптовой торговлей я понимаю то, что мы выписываем накладные организациям).
Мы ввозим товар из РФ и уплачиваем ввозной НДС до 20 числа следующего месяца. Естественно, принимаем его к вычету. Составляем декларации по НДС за 2 квартал и возник вопрос: могу ли я принять к зачёту ввозной НДС за июнь месяц, если его оплачу 20 июля? Спасибо.
Благодарна за помощь.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У нас ЧУП на УСН 3% без НДС с ведением КУДиР. Вид деятельности — розничная торговля косметикой через КСА. Кроме КУДиР, книги кассира-операциониста, кассовой книги нужно ли нам вести книгу учёта товаров?
Здравствуйте! Работник работал полмесяца в цеху на сделке и полмесяца замещал уборщицу на «повремёнке». Во время замещения он совершил прогул. Согласно приказу он лишается премии за июль на 100%. Подскажите, пожалуйста, лишение премии касается и сделки и «повременки»? Или только периода замещения? Спасибо.
Значит, мы можем применять либо УСН 3% с НДС от всей выручки (чего мы не хотим), либо УСН 5% без НДС от всей выручки и вот меня интересует, можем ли мы применять по рознице в ветаптеке 3% без НДС (как розничная продажа покупных товаров без изменения их свойств), а по выручке от услуг 5% без НДС?
Вправе ли мы применить в отношении выручки по аптеке 3% без НДС, а в отношении выручки от оказания услуг 5% без НДС или нужно от всей выручки 5% без НДС? Всю выручку пробиваем по кассе на разные секции и в ПКО ежедневно, согласно Zet-отчёту, расписываем: выручка от реализации — 200 000 рублей, выручка за услуги — 250 000 рублей. При сдаче в банк в «объявке» тоже выручку расписываем по видам. Если можно применять разные ставки, то достаточно ли такого учёта выручки или нужно ещё в КУДиР добавлять графы для раздельного учёта выручки? Нужно ли нам вести книгу учёта движения товара?
К вопросу № 159. Подскажите, пожалуйста, а могу я как учредитель внести займ в кассу предприятия, а кассир сдаст в банк или мне самой необходимо нести в банк? Спасибо.
Добрый день. Я являюсь учредителем ЧТУП, а также занимаю должность директора на этом же предприятии на 0,5 ставки. Могу ли я как учредитель дать беспроцентный займ своему ЧУПу и на какой срок? Не нужно ли будет при возврате платить налоги? Спасибо.
К вопросу 155. Наталья, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что директор-учредитель принимаеся за целую ставку. Спасибо.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы, помогают. У меня проблемы с книгой покупок в 1С 7.7. Делаю авансовые отчёты, оприходую топливо на сч. 10.3 и выделяю НДС 18.1, но в книгу покупок не попадает. Что делаю не так? Имеет ли право организация отразить в учётной политике, что она ведёт бух.учёт при ОСНО без книги покупок?
Здравствуйте, Наталья! Объясните, пожалуйста, какие графы нужно обязательно заполнять при выписывании ТТН-1, если я еду с товаром на рынок, а вечером возвращаюсь обратно? Как я понимаю, разделы II и III вообще не нужно заполнять? И что заполнять в «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»? Везде самого себя? А в пункт погрузки? И ещё важный вопрос: я еду с утра на рынок, а вечером возвращаюсь обратно. Можно ли возвращаться по этой же ТТН-1? Или заново новую выписывать?
Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. ИП, УСН без НДС, 3%. Нужно ля заполнять ПКО при закрытии смены и РКО при сдаче инкассации? Можно ли выдавать з/п себе и наёмному работнику без сдачи в банк (т.е. посредством РКО)?
Добрый день. По каким счетам правильно отразить акт, выставленный арендодателем на оплату электроэнергии? Спасибо.
Здравствуйте. ТТН выписали 30.06. Водитель отгрузил покупателю 01.07. Составили акт возврата 01.07. В расчёт налога на прибыль данная выручка попадет в общей сумме по состоянию на 30.06?
Вопрос № 147. Спасибо огромное, очень помогли. Скажите, а будет ли правильно, если мы будем формировать проводки Д70 К51 на каждого сотрудника через платёжную ведомость, а по выписке будет проходить одна запись на общую сумму з/п без формирования проводки? Спасибо Вам за Вашу помощь.
Здравствуйте. Возвращаясь к вопросу № 147, хочу уточнить правильность заполнения документов в 1С. Мы отправляем в банк ПП на перечисление общей суммы на транзитный счёт и список по сотрудникам. А в 1С проводки 70-51 формируем ведомостью или выпиской по банку? И тогда в выписке формируем проводку отдельно на каждого сотрудника? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, как правильно отразить в БУ перечисление з/п на карточку сотруднику в 1С: Д55 К51 и Д70 К55? Спасибо.