Шитилова
Елена Петровна
Бухгалтер
538 ответов
Задать свой вопрос

Добрый день, Елена Петровна. Из ст 333 НК РБ ч.2 п.3.8 следует вести учет капитальных строений (зданий, сооружений, их частей).

Нужно ли ЧУПу на УСН без НДС без бухучета (КУДиР) вести учет других ОС т.е.,например, холодильник, КСА? Акт приема-передачи как первичный документ (ст 333 п. 6) понятно, что нужно составлять. Нужно ли вести инвентарные карточки, начислять амортизацию.

Перейти к ответу

Здравствуйте! При графике (без отпусков и больничных) на 4 человека переработки 176 часов, а на 5 человек — недоработки 310 часов. Законно ли это при СРВ? Как оплачивается? Можно ли при недоработках ввести неполное РВ, убрав СРВ? Как будет оплачиваться неполное РВ?

Перейти к ответу

К вопросу о нумерации ПКО от 01.02.2019 г. П.2 ст.10 Закона РБ 12.07.13 №57-3 «О бухучёте и отчётности» не содержит реквизит „номер“». Уточните, пожалуйста, законодательный документ, указывающий, что «номер» является обязательным реквизитом для первичного учётного документа, а точнее для ПКО. Спасибо.

Перейти к ответу

ИП находится на УСН без НДС. Может ли он перейти на УСН с НДС, не дожидаясь окончания отчётного периода, и что для этого нужно сделать? Заранее огромное спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 4 февраля 2019 в 16:13

У ИП без наёмных работников (интернет-магазин, УСН) в приходно-расходной книге по учёту БСО будут отражены квитанции о приёме денежной наличности и ТН ручного заполнения несколько штук в год.

Подскажите, пожалуйста, как часто (1 раз в месяц, 1 раз в год) необходимо списывать используемые БСО и где это может быть прописано (в инструкции 196, п. 27 про сроки вообще ничего не сказано)?

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, обязательно ли нужно нумеровать ПКО?

Перейти к ответу

ИП на общей системе налогообложения с НДС. Ведем учёт в книге доходов и расходов.

Может ли ИП на ОСН с НДС с 2019 применять метод учёта выручки для определения НДС «по отгрузке» или это право касается только тех, кто применяет УСН с ведением КУДиР при УСН. И для расчета подоходного налога распространяется ли это право выбора?

Перейти к ответу

У ИП (УСН, интернет-магазин) необходимо записать в приходно-расходную книгу по учету БСО товарные накладные ручного заполнения: 9 штук согласно акта использованных и 1 шт. согласно реестра «испорченная».

Подскажите, пожалуйста, как правильно записать в книгу: в одну строчку использованные 9 штук согласно акта в графу «корешки использованных» и на этой же строчке только в графе «испорченных» 1 шт. согласно реестра?

Перейти к ответу

Вопрос оформления испорченных БСО в приходно-расходной книге по учёту БСО (ИП, интернет магазин, УСН). Всего использовано десять ТН ручного заполнения с 1 по 10 номер, из них одна испорченная под номером 10.

Нужно составить акт использованных с номера 1 по 9 + реестр испорченных на 10-ю? И запись делать в книге в графах использованных, согласно акта + испорченных, согласно реестра отдельно?

Перейти к ответу

Добрый день! Работнику установлен график работы с 08:30 до 17:30, выходные по графику, учёт рабочего времени — за месяц. 24.10 работник не доработал до конца рабочего дня и в 16:00 ушёл на больничный (б/л с 24.10 по 01.11).

Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности за 24.10? Или 24.10 требуется оплатить как рабочий день? Но тогда оплата будет за фактически отработанное кол-во часов? И что делать с недоработкой в 1.5 часа?

Перейти к ответу

ЧУП, УСН без НДС. Один учредитель. Розничная торговля. Хотим ликвидировать фирму.

Можем ли мы продать остатки своего товара такой же фирме для розничной торговли? Что делать с оставшейся частью товара?

Перейти к ответу

Была приобретена парикмахерская, которая незадолго до этого была реорганизована с ЧУП в ООО. Нужен ли бухгалтер в штате ООО, если у нас УСН без НДС? В штате 3 человека: 2 парикмахера и директор. Бухгалтер в штате не числилась. В док есть КУДИР.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна! Мы ЧУП, ОСН. Заметили кредиторскую задолженность 1 рубль за 2015. Это наши внереализационные доходы. Проводка в данном случае 60.1- 90.7.2  = 1 руб. верная? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! Сотрудник работает с сентября по трудовому договору с окладом 430 рублей. В декабре с 12 по 22 был на больничный лист (уход за ребёнком). Если больничный за 11 дней оплачивается 100%, то какая сумма всех выплат причитается сотруднику за декабрь, 430 рублей?

Перейти к ответу

Здравствуйте, если Вас не затруднит, ответьте пожалуйста, на вопросы.

ИП, ОСН. Учесть и выплатить НДС при неоплате я должен по истечении 60 дней, а касается ли этот срок по самой выручке для исчисления подоходного налога при непоступлении денежных средств от покупателя?

Как часто в графе 12 книги кассира можно писать «Изъято в качестве личного дохода» и изымать деньги из кассы? Делается ли в этом случае какая-нибудь процедура на обнуление кассы без СКНО (договор есть)? В 924/6 п.5 написано, что с СКНО надо делать операцию регистрации изъятия суммы, как это практически делается? Могу ли я указать в решении о том, чтобы вообще не сдавать деньги в банк?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Петровна!

ОАО входит с 2017 года в состав государственного объединения, которое было создано распоряжением облисполкома. ОАО были внесены изменения в Устав (членство в ГО), но в Уставе нет ничего об участии в содержании ГО.

Правомерно ли отчислять взносы на основании выписки из приказов ГО и если да, то какими проводками?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна! Нужно ли показывать в отчётах ПУ-3, 4-фонд, БГС и статистике 1-мп микро сумму единовременной матпомощи к отпуску на оздоровление сотруднику за 2018 в сумме 1 800 рублей, оформленной, как положено (контракт, приказ)? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Работник находится в декретном отпуске. Больничный по беременности и родам был до 5 декабря. Когда начисляется ежемесячное пособие по уходу за ребёнком за декабрь? Какой орган регулирует этот вопрос?

Перейти к ответу

Добрый день. В организации есть хозяйственные нужды и командировки. Можно ли утвердить разные формы авансовых отчётов для командировок и авансовых отчётов: одна форма для хознужд, вторая форма — для командировок?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Организация (ООО на УСН без НДС) заключила договор на аренду авто у директора (работник ООО) на безвозмездной основе. Директор как физическое лицо (владелец транспорта) оплатил транспортный сбор, техосмотр.

Имеем ли мы право данные расходы включить в хозяйственные расходы?

Перейти к ответу

Добрый день. Продолжаем трудовые отношения с внешним совместителем на условиях контракта по основной работе (то есть без увольнения). Ранее сдавали ПУ-2 на него и ставили «код работы по совместительству= 1», то есть внешний совместитель.

Нужно ли теперь сдавать ПУ-2, так код поменялся? Но мы его не увольняли и назад не принимали.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП, УСН 5%. У меня в собственности есть склад (сдаю в аренду как ИП), оформлен на физлицо. Можно ли его продать от ИП, чтобы налог заплатить не 13%, а 5%? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! Нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Собираюсь во второй декрет со вторым ребёнком. Как будет рассчитан больничный перед родами (тариф или по среднему), если выйду на работу на пару дней и уйду в декретный опять?

Перейти к ответу

Добрый день!

Предыдущий бухгалтер в 2011 отнёс новое МФУ на счёт 10.12 (без НДС), а 31.12.13 сделал проводку 20.1-10.12 (акт ввода в эксплуатацию). Верно ли так? Если надо было отнести на ОС, амортизацию не начисляли. Как поступить в таком случае?

Спасибо.

Перейти к ответу

Физическое лицо по договору безвозмездного пользования сдаёт строение юрлицу. Юридическое лицо несёт расходы по содержанию помещения, а также возмещает физлицу расходы по оплате аренды платы за земельный участок.

Будет ли арендная плата за участок являться доходом физлица?

Перейти к ответу

На предприятии работает многодетная мать — трое детей (не инвалиды). Просит по заявлению предоставить день в месяц (а по ст. 265 ч.1 и 2 в неделю).

Правомерно ли нам дать ей день в месяц?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Облагается ли взносами в ФСЗН и БГС 1800 руб. матпомощи сотруднику (основное место работы) к отпуску на оздоровление, если иная помощь в году не выплачивалась?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, сейчас приходный кассовый ордер. Его необходимо распечатывать как расходный на обычном листе бумаги? И ещё вопросик: если нарушена нумерация актов выполненных работ (после 3 сразу идёт 6), то это нарушение или нет?

Перейти к ответу

Людмила, 30 августа 2018 в 08:03

Доброе утро!

Речь идет об ООО, УСН без НДС, комиссионная торговля. Сейчас находится в стадии ликвидации, идёт налоговая проверка. Эту фирму я обслуживала как ИП, оказывающая услуги по ведению бухучета в 2014 году. Первичку привозил директор, я её обрабатывала и вносила в КУДиР, рассчитывала налоги к уплате. После меня и этого директора сменилось 3 бухгалтера и 3 директора. Описи привезённых документов не составлялись.

Сейчас при проверке за самый первый месяц работы ООО появилась ТТН, которая мне в обработку не представлялась (я для себя вела по ним 1С, потому точно знаю). Поскольку наше ООО являлось комитентом, поэтому все приходные ТТН за месяц (выписанные комиссионером последним днём месяца на основании отчётов комитента) являются для него основанием для расчета его выручки от реализации. В этой ТТН даже суммы по калькуляции не идут, т. е. её надо было портить, но как-то «проворонили» и ТТН осталась. Фирма-комиссионер ликвидирована еще в 2016 году. На сумму комиссионного вознаграждения (неверно рассчитанного), указанного в этой ТТН, доначислили налог по УСН, но не по ставке 2014 г. — 3%, а по ставке — 5%. И в налоговой заявили, раз этот период мой, то и все штрафы, все налоги и пени я должна уплатить как бухгалтер. Директор с которым я работала живёт за границей и его не найти.

  1. По какой ставке ООО должно доплатить налог?
  2. ООО еще существует, поэтому оно должно рассчитаться по неверно уплаченным налогам? Или я?

Благодарю за ответ заранее.

Перейти к ответу

Организация УСН с НДС (КУДИР). Отчётный период — месяц. В августе поступил товар на сумму 1 800.00 с НДС 20% (300.00). По нему была сделана предоплата 800.00 (НДС 133.33).

Окончательный расчёт будет произведён в сентябре. Выручка за отчётный период составила 850.00 (НДС 141.67).

Как правильно определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет? Входящий НДС нужно смотреть в пределах оплаты. НДС к оплате = 141.66 - 133.33 = 8.34.

Как определить сумму входящего НДС при УСН с ведением КУДИР, если товар оплачен частично?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Петровна! ООО, ОСН, опт. Я — новый бухгалтер. Фирма арендует помещение под офис. Размер арендной платы установлен в размере 5 $ за 1 м² с учётом НДС по курсу НБ РБ на дату внесения платежа. Срок платежа — не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым периодом. Возник вопрос.

Оплату за август хотим провести 31 августа, а не в сентябре. Возникают ли в таких случаях какие-нибудь курсовые разницы? НДС извлечь из суммы оплаты самостоятельно?

Перейти к ответу

В 2016 году бухгалтер не оприходовал накладную по поступлению кассового аппарата стоимостью 54.00, в т.ч. НДС 9 рублей, но за 2016 год в декларации по НДС эта сумма — 9 рублей — взята к вычету. Какие проводки мне сделать в текущем периоде, чтобы исправить ошибку предыдущего бухгалтера?

Перейти к ответу

Евгений, 23 августа 2018 в 09:53

ИП (УСН) не ведёт кассовую книгу, появились наёмные работники. В книге кассира в конце дня в кассе — ноль (по решению ИП деньги списываются на доход ИП).

Как правильно отразить выдачу зарплаты? Например, зарплата 10 числа. Т.е. до 10 числа я не должен отражать в книге кассира по гр.12 сдачу денег, а накапливать их (гр.13), чтобы с них 10 числа выплатить зарплату. А если до 10 числа я не соберу?

Перейти к ответу

Алексей, 23 августа 2018 в 09:44

Доброе утро.

ИП (сдача помещения физлицам в аренду). Заключили договор, взял предоплату с физлица. Рассчитался картой. Сейчас физлицо пришёл и отказался от оказания услуги. Нужно возвратить деньги. ИП не ведёт кассовую книгу, есть наёмные работники.

Могу ли я ему вернуть уже не картой, а наличными? Как правильно оформить возврат?

  1. Если есть деньги в КСА — заявления от покупателя, акт возврата, проводим операцию возврата по КСА?
  2. Если денег нет в КСА, то как быть?

Перейти к ответу

Пришло извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги ЖКХ. За подогрев воды

(1 м³) — 120 рублей (с НДС).

Хотелось бы знать, как и по каким тарифам начисляется плата для индивидуальных предпринимателей.

Перейти к ответу

Частная организация. Отправила работника в командировку из Борисова в Минск на 1 день. Работник предоставил чек, подтверждающий проезд на маршрутке «Борисов — Минск».

Можно ли возместить работнику данные расходы по проезду?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна!

Включается ли в расчёт 12 месяцев для отпускных тот месяц, в течение которого работник был в отпуске 24 дня и отработал 3 дня? Зарплата за этот месяц на несколько рублей ниже остальных полных месяцев.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП на ОСН, было превышение выручки в 40 000 у.е. полгода назад, и ИП должен был перейти на ОСН с НДС. Но не перешёл. Накладных на отгрузку было огромное количество, исправить всё нет возможности.

Подскажите, что делать с исчисленным НДС, который теперь нужно выставить на портал? В виде ЭСЧФ на каждого покупателя (с извлечением 20% (×20/120), но в таком случае так как неправильно оформлена накладная, покупатель не сможет взять к зачёту входящий.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна!

Мы турфирма на ОСН. Турист внёс в кассу 5 000 белорусских рублей за тур, в тот же день деньги сданы в банк. Есть ли нарушение в плане приёма наличной суммы более 100 БВ или нет?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. ООО на общей системе налогообложения. В октябре 2017 года было получено оборудование в лизинг (договор в валюте). Подскажите, пожалуйста, нужно ли было переоценивать ежемесячно задолженность на конец месяца в 2017 году или только начиная с 2018? Заранее благодарны.

Перейти к ответу

Евгения Е, 13 августа 2018 в 17:23

Здравствуйте, я ИП (УСН без НДС), у меня есть один работник (с минимальной зарплатой, работающий на 0.5 ставки), нужно отправить его в положенный отпуск. Помогите это правильно сделать и документально оформить.

Как правильно рассчитать и выплатить отпускные? Какие необходимы для этого документы, какие провести расчёты и когда выплачивать отпускные?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Петровна!

ЧУП на УСН без НДС. Учёт в КУДиР. Учредитель принял решение изъять автомобиль у ЧУП. Автомобиль приобретался предприятием в 2014 году. Устарел и износился. Амортизация не начислялась.



Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна! При проверке новым кассиром работы КСА выбивались чеки без сумм с Z-отчетами 113-114, но они потерялись. Следующий чек с Z-115.

Как поступить? Нужен ли акт утери на эти 2 чека составлять?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день.

Организация приобрела медицинское оборудование (объект ОС). В данный момент ведётся подготовка на получение лицензии по услугам, которые оказываются с помощью этого оборудования, т.е. эксплуатироваться оно пока не будет. С какого месяца необходимо начислять амортизацию (линейный способ)?

Перейти к ответу

ООО. Застраховали своих и не своих работников по договору добровольного медстрахования. Своих — за счёт организации, не своих — с возмещением ими понесённых нами расходов.

Надо ли нам в декларации по НДС указывать эти суммы (возмещаемые не своими работниками), как не облагаемые НДС?

Перейти к ответу

Добрый день.

ИП входит в простое товарищество, заключён с простым товариществом договор о совместной деятельности (торговый центр). Он сдаёт своё помещение арендатору, перевыставляет арендатору счета, которые ему выставило простое товарищество.

Какую систему налогообложения можно применять ИП (УСН или общий учёт)?

Перейти к ответу

ЧП до договору безвозмездного пользования берет гараж у физлица (нашего сотрудника организации) в пользование под склад. Он платит налог на недвижимость. Этот налог не переходит нам к оплате, или он сам так и продолжает его уплачивать? Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 26 июля 2018 в 16:58

Здравствуйте! Есть оборот с НДС 3 000 р., без НДС по стр. 8 Декларации = 10 000 р, по стр. 9 = 30 000 р, входной НДС = 1 300 р. По удельному весу получилось к вычету только 90.7 р, а 1С-ка вычеты закрыла на сумму НДС по реализации — 500 р. Как правильно? Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 23 июля 2018 в 21:37

Добрый день. Транспортная организация. Делаем возврат товара (запчасти). Работаем на УСН без НДС. Нам выписана на приход ТТН с НДС. В договоре указана, что право собственности переходит после оплаты. Оплата произведена. В договоре есть пункт, что поставщик может вернуть товар в разумный срок.

Как правильно нам отписать ТН на возврат? С НДС или без НДС? Не расценит ли ИМНС данный возврат как обратную реализацию?

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП с ведением бухгалтерского учёта, недавно на баланс приняты ОС: здание склада и навес для дров. Списание материалов ведётся по учётным ценам с отклонениями в стоимости (счёт 16).

Возник вопрос: куда отнести затраты по амортизации ОС (здание склада и навес для дров) и НМА (земельный участок) + арендная плата за пользование земельным участком, так как счёт 16 согласно тип. плана счетов по дебету не корреспондируется с 02, 05, 68.

Правильным ли будет отражение заготовительно-складских расходов:

Открываем субсчёт 23-10 «Содержание складов»
Д-т. 23-10 К-т 02  Амортизации ОС (здание склада и навес для дров).
Д-т. 23-10 К-т 05  Амортизации НМА (земельный участок).
Д-т. 23-10 К-т 10 Списание израсходованных материалов для содержания зданий и сооружений инвентаря, упаковку товаров, расходы на тару.
Д-т. 23-10 К-т 23-1 Стоимость электроэнергии.
Д-т. 23-10 К-т 23-1 Ремонт ОС.
Д-т. 23-10 К-т 41 Списание израсходованных товаров для содержания зданий и сооружений инвентаря, упаковку товаров, расходы на тару.
Д-т. 23-10 К-т 68-1 Арендная плата за пользование земельным участком.
Д-т. 23-10 К-т 69-1 Отчисления ФЗСН складского персонала.
Д-т. 23-10 К-т 70 Начисленная зарплата складского персонала.
Д-т. 23-10 К-т 76-2 Отчисления «Белгострах» и т.д.

Далее собираем счёт 16 «Отклонение в стоимости материалов»
Д-т. 16 К-т 23-5 Отражены затраты по доставке материалов, товаров.
Д-т. 16 К-т 23-10 Отражены затраты по содержанию складов.
Д-т. 16  К-т 23-4, 23-7, 23-8 Отражена разница между плановой.
Д-т. 16 К-т 60 Отражены затраты по доставке материалов, товаров фактической себестоимостью.

Далее списываем отклонение в 20, 23, 29, 44.

Как правильно отразить заготовительно-складские расходы (отклонение в стоимости материалов)?

Перейти к ответу