Добрый, ИП на ОСН, за 1 квартал применяла налоговый вычет в связи с низким доходом (у которого отсутствует место основной работы), подпункт 1.1 пункта 1 статьи 164 налогового кодекса РБ. В конце мая (24.05) устроилась на работу по трудовой, могу ли я применить вычет за апрель, т.к. отсутствовало место основной работы, при расчёте налога за 2 квартал?
Спасибо.
Добрый день!
Я ИП, уплачиваю единый налог, вид деятельности — производство изделий из цемента, гипса, гранита (производство памятников).
Вернувшись к 335 вопросу.
Директор не является учредителем. В свою очередь, учредитель не будет погашать задолженность перед бюджетом. На основании акта проверки и квитанциям по оплате, оплаченным лично директором, я в бухучёте сделала следующее:
Возможен ли такой вариант?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ЧП, у директора есть свой личный автомобиль. Хотим арендовать автомобиль на предприятие по договору безвозмездного пользования. Директор будет совершать поездки по вопросом организации и периодически делать доставку товара покупателям.
Необходимо проходить медосмотр и ставить отметку на путевом листе медработника перед выездом как по делам предприятия, так и при доставке груза? Спасибо.
С нашей организацией был заключён инвестиционный договор. По ряду причин инвест договор был расторгнут в январе 2017 года. По договору предусмотрены штрафные санкции. Решением исполкома были предъявлены штрафные санкции в марте 2017 года и предоставлена отсрочка по уплате штрафа на год.
Добрый день!
Розничная торговля. Организация. Интернет-магазин. Составляем товарный отчёт, в который записываем остатки на начало (розничные цены) + приход от поставщика (цены поставщика) + торговая наценка (сумма из реестра розничных цен) − продажи Z-отчёты (розничные цены) = остатки на конец (розничные цены).
Столкнулись с проблемой, когда начали практиковать систему скидок для покупателей. Скидки не пробиваются в Z-отчётах. Следовательно, данная сумма подвисает в отчёте.
Спасибо.
Подскажите, каким документом правильно отразить в товарном отчёте сумму скидок?
Добрый день!
Работаю в учреждении образования, нам был передан безвозмездно спецавтомобиль пожарный (будет использоваться только как наглядное пособие для учащихся). Автомобиль забирали своими силами, заправили авто за свой счёт.
Каким образом теперь списать топливо? Чем руководствоваться?
Подскажите, пожалуйста. Предприятие на ОСН, розничная торговля. Взяли в аренду грузовое авто, иногда возникает необходимость перевозки груза. Можно ли заполнять путевой лист как у легкового авто, только в шапке изменить «легковое» на «грузовое»?
ИП, веду УСН с НДС. В связи с осуществляемой деятельностью несу затраты: приобретение электронного ключа, заправка картриджа принтера, аренда помещения, топливо, мобильная связь, подписка на журналы. По этим расходам есть электронные с/ф по НДС.
Можно ли при УСН с НДС уменьшать сумму начисленного на сумму выручки НДС на суммы НДС (электронные с/ф) по понесённым расходам?
Здравствуйте.
Фирма ООО на УСН без НДС с 2016 г. с ведением бухучёта. Сейчас была проверка. По результатам проверки нужно доначислить налог на прибыль за 2013−2015 г.
Раньше фирма была на ОСН. Часть налога была уплачена директором наличными денежными средствами. Часть будет оплачивать организация со своего р/с. Провести как авансовый отчёт на директора я не могу, т.к в дальнейшем будем ликвидироваться, а денег у фирмы нет.
Получится, что перед директором будет висеть кредиторская задолженность на 71 счёте. А так как мы сейчас на УСН, то при ликвидации, если мы не выплачиваем директору, это расценивается как внереализационный доход.
На предприятии в одном из цехов требуется ремонт окон ПВХ.
Какого вида договор нужно заключать с производителем работ? Договор строительного подряда или всё же договор на оказание услуги?
Работник предоставил документы на имущественный вычет за май 2017 г. на покупку газового котла.
Можем ли мы предоставить вычет? Насколько я знаю, на газификацию нельзя, а вот на газовый котёл? Все остальные доки у него есть (справка о нуждаемости, строительство дома и т.п.).
ООО, ОСН, транспортные услуги. Купили на аукционе производственное здание. Собираемся использовать для своего автотранспорта (стоянка, ремонтная мастерская для своих а/м). Документы оформили все на здание и на земельный участок, их выдали 26.06.17.
Работник устроился на работу в апреле 2017 г. и предоставил все документы для имущественного вычета на строительство жилого дома. ТТН и счета за стройматериалы предоставил за 2014, 2015, 2016 годы, но без кассовых чеков об оплате.
Имеем ли мы право предоставить ему вычет, если он в этот период времени (с 2014 по март 2017г.) у нас не работал?
Я как индивидуальный предприниматель занимаюсь лесозаготовкой. На бирже (БУТБ) покупаю лес на корню (делянки), затем валю древесину и стягиваю в штабель. После чего дровяная древесина пилится на чурки и перевозится партиями по 4−5 м³ на арендованную площадку, где раскалывается, упаковывается в ящики и загружается в фуру для перевозки к заказчику.
Могу ли я перевозить чурки с леса на площадку по внутренней накладной, без выписки ТТН?
Здравствуйте.
Я являюсь ИП, плательщик единого налога, розничная торговля строительным инструментом и сантехникой. Хочу начать работу с юрлицами. Не знаю, как работать с организациями.
Здравствуйте, Анжелика Валерьевна! ЧТУП, ОСН, опт и розница.
Ситуация 1. Некое физлицо в мае 2016 г. дало этому ЧТУПу беспроцентный займ на год, на расчётный счёт, договор займа банку был предоставлен. Срок истек, займ ещё не возвращали.
Ситуация 2. Поскольку оборотки сейчас не всегда хватает, директор (он же учредитель ЧТУПа) пополнил кассу организации своими наличными средствами. Мы приняли по ПКО. Поскольку это ЧУП, оформили только ПКО, без всяких договоров. Сейчас дела немножко налаживаются, и можно кусочками возвращать.
Спасибо.
Фирма продаётся 30 июня.
Кто должен подавать декларацию и оплатить налоги: старые или новые собственники?
Здравствуйте! Посылаем свой вопрос в третий раз. Организация ООО на УСН без НДС. Ведём КУДиР. Деятельность — строительство, текущие ремонты. По договору подряда материалы предоставляет заказчик.
Нужно ли нашей организации (подрядчику) вести учёт материалов? Или учёт ведёт только заказчик у себя?
Добрый день. Сотрудник был принят внешним совместителем и в тот же день отправлен в отпуск за свой счёт (получали лицензию и деятельность не велась). Теперь его необходимо уволить.
Полагается ли компенсация за дни неиспользованного трудового отпуска при увольнении за 14 дней, если в табеле в течение всего года проставлялась А?
Коммерческая организация будет оказывать амбулаторно-поликлинические услуги.
Может ли директор наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, в течение установленной продолжительности рабочего дня выполнять работу врача УЗИ (т.е. совмещать эти две должности)?
Как это правильно должно быть оформлено?
Помогите разобраться: розничное предприятие провело оплату через терминал и КСА. Через несколько дней покупатель товар вернул. Возврат через терминал продавцом проведён и деньги возвращены на карточку покупателя.
Торговая организация А покупает товар у организации Б и продаёт организации В. Объём и вес товара большой. Организация Б выписывает организации А ТН, а уже организация А выписывает организации В ТТН (где пункт погрузки склад организации Б, а пункт разгрузки склад организации В).
Фактически отгрузка происходит минуя склад организации А. На практике часто возникают отказы таких организаций как организация В в выписке ТН, руководствуясь тем, что вес и объём товара большой.
Правильно в таком примере порядок оформления накладных? Правомерен ли отказ в выписке ТН? Можно ли выписывать ТН на любой вес, объём и сумму?
Здравствуйте! Организация ООО на УСН без НДС. Ведём КУДиР. Деятельность — строительная компания. Заключили договор, по которому материалы для выполнения работ принадлежат заказчику.
Нужно ли нам вести учёт материалов? Либо учёт (приход-расход) материалов ведет только заказчик? Спасибо!
Добрый день, Анжелика Валериевна!
Я ИП. Оказываю транспортные услуги организациям. Работаю на УСН. В 2015 г. сложилась ситуация, когда один мой должник-организация погашал задолженность передо мной, перечисляя денежные средства на расчётный счёт в период, когда сам находился в процессе банкротства.
Как оказалось, это нарушение законодательства. Меня вызывали в суд по данному вопросу. Я не смог прийти. Суд без меня вынес решение о возврате суммы моему должнику (т.к. не соблюдалась очередность платежей) и об уплате госпошлины в бюджет. В данный момент в картотеке к моему расчётному счёту лежит платёжное требование от налоговой инспекции об уплате госпошлины. Исполнительное производство не начато. Кассу я не веду.
Могу ли я в данный момент получать наличные денежные средства за оказанные мной услуги из кассы юридических лиц на основании п. 69 Инструкции 107 от 29.03.2011г.?
Добрый день. Частное предприятие, ОСН, разместили депозит 15 марта на месяц, через месяц банк перечислил проценты на р/с (за март и апрель).
Можно ли сумму процентов включать в тот месяц, в котором они поступили на р/с (апрель), если они поступили после закрытия месяца (марта)? Или надо высчитывать и разбивать сумму процентов по месяцам самостоятельно ещё до поступления самих процентов?
Добрый день, Анжелика Валерьевна.
Разъясните, пожалуйста, водитель направляется в командировку 1 мая. За работу в этот день ему предоставляется другой выходной день.
Как оплачивается этот день? По двойной оплате?
Существует ООО с двумя учредителями. В настоящее время учредители хотят произвести отчуждение своих долей третьему лицу (уставом это разрешено).
Подскажите, пожалуйста, возможно ли произвести отчуждение долей третьему лицу одновременно? Не будет ли это рассматриваться как отчуждение предприятия как имущественного комплекса?
Я ИП на подоходном 16%. В 2014 году, как ИП купил станок, но остался долг 10 млн старыми. Потом обстоятельства вынудили продать станок. С новым покупателем был заключён договор купли-продажи и выписана ТН на отгрузку. По условиям договора купли-продажи с новым покупателем станок продавался с условием оплаты равными частями в течение 12 месяцев. В случае, если новый покупатель не выплатит всю сумму в полном объёме в течение 12 месяцев, то право собственности на станок не переходит к новому покупателю и договор расторгается.
Одновременно заключили договор о переводе долга, где новый покупатель уплачивает долг за меня в сумме 10 млн продавцу станка, и эта сумма засчитывается в счёт погашения долга (первый платёж) за станок по договору купли-продажи.
Срок действия договора перевода долга — 2 месяца с момента подписания. Договор был согласован с первоначальным продавцом. В течение срока действия договора новый покупатель ничего не заплатил продавцу станка.
Прошло 12 месяцев, но новый покупатель ни разу не перечислил мне денег за станок. Он пользовался станком, но станок находился на моей территории. По истечении 12 месяцев я послал ему письмо с уведомлением о расторжении договора в связи с неуплатой и перекрыл доступ к станку.
Позже оказалось, что он перечислил 10 млн первоначальному продавцу станка, но лишь через 4 месяца после истечения срока договора о переводе долга. И теперь он отказывается оформить ТН на возврат станка.
Тот покупатель — ООО на ОСН — поставил мой станок на ОС. Он наделал много долгов и в счёт обеспечения уплаты долга предлагает кредиторам забрать якобы его станок. Ко мне дважды приходили судебные исполнители от разных кредиторов и пытались изъять станок. Но правильно оформленный договор купли-продажи позволил мне пока избежать этого.
Я же стал использовать станок в предпринимательской деятельности и произвожу на нём продукцию. Возникают расходы на аренду помещения, топливо, расходные материалы.
Как мне теперь положить на расходы затраты на станок, ведь ТН на его возврат нет? И являются перечисленные новым покупателем 10 млн выручкой для налогообложения реализационным или внереализационными доходом?
ИП, единый налог, розница.
Если кассовые ленты хранятся 12 месяцев, на основании чего налоговая будет проверять выручку при проверке? И как списываются кассовые ленты (Z-отчёты)?
ООО с НДС. Оказали в январе 2017 г. услугу резиденту Литвы по разработке программного обеспечения. Выписали им акт выполненных работ от 13.01.17.
Признаётся ли в данном случае местом реализации РБ? Должны ли они (Литва) как-то нам предоставить заявление об уплате косвенных налогов (как с РФ)?
Т.е. не ясно, мы указали ставку НДС 0%, а может надо было 20%? Как всё же верно?
ИП, экспедиционная деятельность, УСН без НДС.
Расскажите, как считается налоговая база в случае, если мне поступили деньги, а я не оплатила исполнителю? Берётся только вознаграждение или вся сумма, поступившая на счёт?
Добрый вечер, Анжелика Валериевна.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить следующее. Выставила ЭСЧФ покупателю, они попросили кое-что исправить в ТН и, соответственно, в эсчф. ЭСЧФ покупателем не была подписана, я её аннулировала и создала новую исходную на эту же сумму. Теперь при запуске камерального контроля НДС начислен и по аннулированной, и по новой, то есть задвоился по данной реализации. Как можно данную ситуацию исправить, чтобы и у покупателя вычеты верно отражались?
Как можно данную ситуацию исправить, чтобы и у покупателя вычеты верно отражались?
Работникам организации оформлена подписка для личных целей.
Как правильно отразить доходы работников и удержания? Правильно ли использовать счёт 73?
ООО с НДС. Будем разрабатывать программное обеспечение и продавать его юрлицам (т.е. один и тот же программный продукт — типа программа организации складского учёта). При производстве товара (например,, кружек) всё понятно, счета 43, 45, а в нашем случае не совсем понятно.
Подскажите, как в данном случае у нас должно быть оформлено производство этого продукта, это НМА или что? С использование каких счетов? А также как быть с количеством, вроде один продукт, продавать будем многим? Что-то совсем запуталась.
ООО на ОСН, предоставление услуг по программному обеспечению. Резидент РБ и услуги резидентам РБ. Для меня это новая сфера деятельности, раньше были только услуги по аренде. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то принципиальные отличия, на которые следует обратить внимание теперь, в связи с новым видом услуг (программные продукты)?
Добрый день. Хочу открыть своё дело по продаже одежды second hand. Товар будет приобретаться у оптовых поставщиков со всеми необходимыми документами. Для начала хотелось бы осуществлять продажи без открытия магазина, т.е. через интернет. Товары планирую отвозить лично по месту, в другие города — почтой. Однако читала, что через интернет можно лишь при наличии интернет-магазина .by и .бел. А как насчёт соцсетей и досок объявлений?
Благодарю за ответ!
Можно ли продавать без зарегистрированного интернет-магазина? Какая система налогообложения возможна?
Здравствуйте. Организация в прошлом году применяла УСН. С этого года перешла на общий порядок. В организации есть 2 объекта:
Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации? Заранее спасибо.
Расчёт убытка, подлежащего переносу на будущее, ст. 141-1 НК РБ, Указ 455. За 2016 г. определён убыток для переноса на будущее по прочей группе операций в сумме 105,00. По 1 группе операций 0,00. По 2 группе операций прибыль 80,00
Необходимо ли уменьшать сумму убытка для переноса на сумму прибыли по 2 группе операций, т.е.105 − 80?
Здравствуйте. ИП на едином налоге, бытовые услуги проката. Оказываем услуги в арендованном помещении торгового центра. Есть расчётный счёт, терминал, кассовый.
Спасибо большое, с уважением.
К вопросу от 17.03.2017 об исчислении налога на недвижимость.
Забыла указать в вопросе, что стоимость арендуемых помещений, указанная в договоре аренды между организацией и индивидуальным предпринимателем меньше, чем базовая расчётная ставка, скорректированная на коэффициенты переоценки. Поэтому и возник спор о том, что считать базой для налога, если ИП не заказывал никогда оценку недвижимости, а производит расчёт стоимости помещений по данным справки из ИМНС.
Спасибо!
ООО, услуги. УСН без НДС, КУДиР. Предыдущий бухгалтер решил, что надо вести не в книге, а с полным ведением бухучёта. В чём принципиальная разница при КУДиР и полным учётом (кроме учёта расходов и отражения выручки по начислению)? Есть вал. выручка. Интересует, если с ведением бухучёта, то там, наверное, надо учитывать переоценку и курсовые? Что учитывать во внереализационный доход?
Здравствуйте!
ООО на ОСН. Наш арендодатель — ИП, каждый год даёт допсоглашение к договору аренды об изменении стоимости арендуемых помещений на 01.01 число.
Оценку он не заказывает, а делает расчёт на основании справки из ИМНС. В справке написано, что по состоянию на 01.01.2017 для исчисления налога на недвижимость для физлиц стоимость зданий составляет такую-то сумму. Оценка помещений произведена в соответствии с п. 3.2.1 Положения от 28.03.2008 № 187.
Соседи-арендаторы в качестве базы налога на недвижимость применяют стоимость, указанную в договоре аренды.
А я полагаю, что раз собственник не заказывал оценку в БТИ (в соответствии с п. 2.1 статьи 187 НК) или у другого оценщика (в соответствии с п. 2.2. статьи 187 НК), то базу для налога следует исчислять по базовой расчётной стоимости 1 м² (в соответствии с п. 2.3. статьи 187 НК).
Подскажите, кто из нас прав?
Добрый день!
Мы как молодая семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, построили в 2008 г. квартиру с применением льготного кредита. На работе мужу нам начислялся возврат налогового вычета. После рождения второго ребёнка в 2015 г., мы опять стали на очередь в горисполкомом как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2017 г. приобрели с помощью долевого строительства ещё одну квартиру, не прибегая к кредитам.
Положен ли нам возврат налогового вычета на вторую квартиру?
Добрый день! Курсовые разницы, отнесённые в январе, августе 2015 на расходы будущих периодов, учтены в составе внереализационных расходов в соответствии с решением руководителя в первом полугодии 2016 году. По итогам 2016 года получен убыток. При расчёте показателя переносимых убытков в соответствии со ст.1411 НК участвуют курсовые разницы 2015 года, списанные в 2016 году?
Добрый день. Наша организация получает путёвки на оздоровление работников за счёт средств государственного социального страхования. Часть стоимости компенсируется работниками и перечисляется в фонд.
Как отразить в бухгалтерском учёте её получение и выдачу?
Добрый день. Я ИП, УСН без НДС, торговля по образцам. С 2012 по 2015 г. по безналичному расчёту покупала товар в РФ. Каждая партия была меньше 1 000 €, поэтому, как мне объяснил таможенный агент, они не подлежали уплате таможенных пошлин. В каждой накладной от поставщика был указан НДС 18%, так как товар был из третьих стран. Необходимо ли мне было платить ввозной НДС в Беларуси на каждую парию товара в размере 20%? Если да, то если я всё это время его не платила, так как не знала о его существовании, какая ответственность предусмотрена в этом случае? За все годы налоговая не проверяла ни разу. Недавно подала заявление о ликвидации. Ожидаю, что налоговая будет проверять, запрашивать все документы. Если я оплачу его сама, не дожидаясь, что налоговая сама установит факт неуплаты, можно ли рассчитывать на какие-то послабления. Что бы Вы посоветовали в моей ситуации. Пожалуйста, помогите. Спасибо.
Необходимо ли мне было платить ввозной НДС в Беларуси на каждую парию товара в размере 20%? Если да, то если я всё это время его не платила, какая ответственность предусмотрена в этом случае? Как правильно рассчитать пеню? С чего лучше начать?
ООО, УСН, КУДиР. Транспортные услуги. Помогите, пожалуйста, разобраться с суммовыми разницами. Никак не могу понять до конца, что это такое и надо ли их включать нам во внереализационные доходы? Если можно, на примере расскажите, очень хочется до конца понять.
С 2015 года учредитель в ООО, по личным обстоятельствам со вторым, основным учредителем контакта не поддерживаю и участия в делах фирмы нет. Сейчас потребовала, чтобы меня убрали из учредителей и выплатили за этот период дивиденды.
Второй учредитель выплачивать дивиденды не хочет, сказал написать заявление, чтобы убрали из учредителей и по отчётам годовым поделим долги. Насколько правомерны его действия и на что я могу претендовать с учётом 5% доли?
Для производства продукции унитарному предприятию требуется некоторое оборудование, которое имеется в собственности учредителя предприятия (физическое лицо).
Может ли учредитель унитарного предприятия (физическое лицо) передать в безвозмездное пользование своему предприятию оборудование по договору ссуды?