Шитилова
Елена Петровна
Бухгалтер
538 ответов
Задать свой вопрос
Добрый день! Мы — ОДО, ОСН, опт. Вопрос касается подоходного налога.

Работница принесла чек на оплату кредита за построенную квартиру (ее ежемесячный имущественный вычет 180.84 руб. мы учитываем при расчете налоговой базы по подоходному), но платеж сентября оплатила 1 октября. Таким образом, в чеке отображается сумма просроченного основного долга по кредиту и просроченных процентов (прилагаю копию чека об оплате).

Сумму просроченного основного долга по кредиту и просроченных процентов в налоговой базе подоходного налога я не должна учитывать? Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Организация занимается шиномонтажом. Раньше делали акты оказанных услуг на эти работы, в этих актах указывали использованные материалы, и на основании акта списывали материалы . Т.к. на шиномонтажные работы акты оказанных услуг можно не делать, то мы перестали их делать. На основании чего теперь списывать материалы? Или достаточно акта на списание материалов?

Перейти к ответу

Организация работает УСН с НДС, в книге доходов, по оплате. На экспорт отправлен товар 17.05.2019 на сумму 2 000 евро, в мае была предоплата 1500 евро, нами была выставлена ЭСЧФ на сумму предоплаты. До сегодняшнего момента сентябрь остальная оплата не была произведена покупателями

Нужно ли организации выставлять ЭСЧФ на неоплаченную сумму 500 евро? Если нужно, то в какие сроки в нашей ситуации?

Перейти к ответу

Добрый день!

ООО выдало материальную помощь 50 рублей ко дню рождения (дата не круглая) и 50 рублей к школе. Других выплат данного характера работнику в течении года не было.

Нужно ли удерживать подоходный налог? На какой счет относятся отчисления ФСЗН и «Белгосстрах»? Учитываются ли данные налоги при налогообложении?

Перейти к ответу

Движимое имущество внесено в уставной фонд ИЧПУТ. Каким образом это предприятие может его продать и как правильно рассчитывать остаточную стоимость?

Что, если это имущество уже самортизировано, каким образом установить его цену для продажи?

Перейти к ответу

Добрый день. ООО (ОСН, бухучет) брал займ у физлица (директора этого ООО). Заключали договор займа. Директор сейчас хочет простить долг т.е. подарить.

  1. Как правильно сделать это документально (директор должен написать какое-то ходатайство о прощении долга)?
  2. Как правильно отразить данную операцию в бухучете?
  3. Какие налоги с этой суммы необходимо уплатить?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Работаю по основному месту работы на 0.25 ставки. Могу ли работать по совместительству на 0.5 ставки у другого работодателя? Т.е. по совместительству занятость больше, чем на основном месте?


Перейти к ответу

Добрый день. ООО хочет сдать в аренду легковой автомобиль, без экипажа находящийся в лизинге (на балансе в ООО). Разрешение от лизинговой есть.

Можно ли прописать в договоре, что затраты по ТО и ремонту автомобиля, страховку оплачивает арендодатель? И как отнести данные расходы в бух.учете?

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИП, УСН 5%, розничная, почта разносная. Хочу работать с российскими фирмами.

Что нужно уплачивать при импорте в РБ одежды и прочих товаров? НДС и экологический сбор за тару? Если да, можете сориентировать на нормативам по обоим сборам? А также верно ли если поставщик РФ своевременно не поставит товар, это штраф для ИП?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП на УСН 5 %, без НДС. Покупаем по безналу товар для дальнейшей перепродажи. Какие действия после получения товара и ТТН? Что составлять нужно? Реестры розн. цен или они уже не нужны? Вести учет нужно, чтобы видеть остатки?

Перейти к ответу

Добрый день.

ЧУП (перевозка грузов). Есть наемные работники — водители. Перевозка по РБ и РФ. Перевозка по времени по РБ занимает один день (выезд в 8:00 и к 17:00 они возвращаются назад).

  1. Необходимо ли насчитывать и выплачивать командировки за поездки по РБ?
  2. С 23.03.19 начало действовать Пост 176 от 19.03.19 г. Командировка в РФ с 20.03. по 23.03. По какому документу руководствоваться при расчете командировки: старому или новому?

Перейти к ответу

Наша организация взяла в аренду оборудование для переработки товара, отгружаемого покупателю. Договором с покупателем предусмотрено, что мы обязуемся передать это оборудование на время в безвозмездное пользование покупателю.

Как оформить безвозмездную передачу? Можем ли мы расходы по аренде отнести на затраты учитываемые при н/о.? Не возникает ли НДС при безвозмездной передаче? Спасибо!

Перейти к ответу

У нас стоит кассовый аппарат, в офисе в Минске и бухгалтер был в Минске, где вел кассовую книгу. Сейчас бухгалтер в Витебске.

Могу ли я находясь в Витебске вести кассовую книгу по КСА, находящегося в Минске? Если нет, то что делать? Юр. адрес раньше был в Минске, а сейчас в Витебске.

Перейти к ответу

При ведении книги кассира в электронном виде, надо ли хранить страницы, которые необходимо печатать каждый день, столько же по времени, как и саму книгу? Или в конце месяца печатаются страницы за месяц, а каждодневные ликвидируются?

Какой НПА? Закон?

Перейти к ответу

Добрый день.

Нужно ли извещать ФСЗН, ИМНС, «Белгосстрах» при приёме на работу к ИП, если у ИП уже есть регистрационный номер на наёмных работников в ФСЗН?

Перейти к ответу

Добрый день! Мы на ОСН, оптовая торговля. Получилась вот такая ситуация. На организации зарегистрирован номер МТС. Ошибочно сделали платную подписку на сервис музыка и кино в феврале 2019 г. В акте оказанных услуг обнаружили только сейчас. Сходили, отписались. ЭСЧФ за указанный период февраль-июль подписали. В бухучете я так понимаю надо себестоимость этих услуг отправить на счет 90.10 (неучитываемые в налогообложении). А вот как быть с этим входящим НДС?

Сделала следующую корректировку:

  • 18.2.3 - 18.1.3  сторно 1,86  68.2 - 18.2.3  сторно 1,86  90.10 - 18.1.3  1,86 

Правильно ли сделана данная корректировка или этот входящий НДС как-то по другому снять с вычетов? Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Доброго дня!

Вопрос назрел при формировании фонда оплаты труда в коммерческой организации. Организация работает с убытком! Руководствовались рекомендациями по определению тарифных ставок в коммерческих организациях по следующему алгоритму:

  1. Утвердили тарифную ставку 1-го разряда -150 руб.
  2. Присвоили работникам тарифные разряды и коэффициенты.
  3. Применили повышение в размере 20 % к должностному окладу.

Всё это я прописываю на счёт 70.1 и соответственно отправляю на счета затрат и учитываю при налогообложении прибыли. С целью увеличения зарплаты я бы ещё применила ряд надбавок (доплат).

  1. Надбавки и доплаты тоже можно учитывать при налогообложении? В полном размере или существуют ограничения?
  2. Или все же отправлять их 90.10 и не учитывать в прибыли, и за счет собственной прибыли, остающейся в распоряжении, выплачивать работникам?

Перейти к ответу

Добрый день. В нашей компании 2 расчётных счёта в разных банках. Пришло время платить налоги, но денег не хватает ни на один налог — ляжем на картотеку. На какой счёт отправлять платежи по налогам? На оба счета одинаковые платежи или как?

Перейти к ответу

Сотрудник работает в организации неполное рабочее время и 0.5 ставки с суммовым учётом рабочего времени. Оклад составляет 600 руб. По графику в июне положено отработать 78 ч, но отработал он 74 ч.

Как правильно рассчитать зарплату за июнь?

Перейти к ответу

Работник работает на 0.5 ставки . В ведомости по зарплате в графе, где оклад, указывать оклад на полную ставку? А там, где начислено по окладу, уже ставить оклад на 0.5 ставки?

Перейти к ответу

Дмитрий, 3 июля 2019 в 17:34

Я ИП, УСН, 5%, без НДС, есть 1 наёмный работник, трудовой договор, касса, СККО, р/сч (продажи по безналу).

КУДиР — как правильно и что именно заполнять?

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Собираюсь открыть ИП, УСН 5% без НДС, разносная торговля, под заказ, розничная торговля (выносные столы на рынке), а также посредством почты. Юр. адрес — квартира. В налоговой сказали, что согласно новому налоговому кодексу, книги для бухгалтерии не стоит больше прошивать и заверять печатями

  1. Правда или инспектор что-то напутал?
  2. Можно ли все 4 вида вести одной бухгалтерией или стоит на розничную покупать отдельные книги?
  3. В течении скольких дней нужно писать заявление на упрощёнку с момента регистрации?

Перейти к ответу

В конце мае в ООО пришёл работник. Его оклад — 1000 р. Он проработал в мае 2 дня (30 и 31). Ему начислена з.п. за 2 дня 170 р. У работника 2 несовершеннолетних детей.

Как правильно рассчитать подоходный налог за эти два дня? Как применить льготы на детей?

Перейти к ответу

Сотрудники работают неполное рабочее время по 6 часов в день по сменам, выходные не всегда выпадают на субботу и воскресенье.

Обязательно ли устанавливать для этих работников суммированный учёт рабочего времени?

Перейти к ответу

Если два аванса за одни импортный товар, т.е. товар дорогостоящий, одна позиция. Как быть с авансами? Товар же не делится.

Какой курс взять для оприходования, если было два аванса, а товар одной позицией?

Перейти к ответу

ООО (оптовая торговля) заключило договор с областной коллегией адвокатов на консультационные услуги по вопросам работы с ИП и правильности оформления документов. После консультации адвоката получила акт об оказании услуг 50 р. без НДС.

Как учесть расходы в бухгалтерском учете? К каким затратам они относятся? Учитываются ли при исчислении налога на прибыль?

Перейти к ответу

Добрый день. Организации занимается оптовой торговлей. Заработная плата менеджеров состоит из оклада плюс премия от продаж. Премия от продаж рассчитывается в % от объёма продаж и не зависит от количества отработанных менеджером дней. Плюс в организации выплачиваются премии за выполнение дополнительных заданий директора (увеличение клиентской базы и т.д.), которая тоже не зависит от отработанного времени.

  1. Как при расчёте больничного учитывать премию за продажи (в полной сумме или пропорционально отработанному времени, если эта премия зависит только от объёма продаж)?
  2. Как при расчёте больничного учитывать премию за выполнение задания?

Перейти к ответу

Добрый день. Организация. ОСН. Хотим купить в розничном магазине за наличные деньги товар для дальнейшей оптовой реализации. Раньше стоял прямой запрет на такие операции, согласно Постановлению Министерства торговли Республики Беларусь от 08.06.2005 № 22. В данный момент постановление отменено. Но смущает статья 462 ГК РБ.

Подскажите, всё-таки запрет остался? Или ничего не ограничивает нас в использовании приобретённых товаров так, как хочется?

Спасибо.

Перейти к ответу

При инвентаризации столовой бюджетного учреждения образования выявлены излишки по продуктам питания: 3.8 кг рыбы.

Как правильно оприходовать данный излишек и по какой цене?

Перейти к ответу

Здравствуйте, ранее писала про импортный товар при авансовых платежах. Хотела уточнить: если товар нет возможности поделить и приходовать часть так и часть по второму курсу, то можно брать по среднему из этих двух авансов.

Какой курс взять для оприходования товара при оплате авансом, но двумя платежами с разными курсами?

Перейти к ответу

ИП на УСН продаёт товар жене (тоже ИП на УСН) по себестоимости.

Нужно ли платить подоходный с этого оборота или только УСН?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Оплатили импортный товар 02.04 и потом 05.04. Поступил товар из Европы на склад 10.04. Хочу узнать, по какому курсу оприходовать товар. Если по авансу одному, всегда приходуем по всему. Но тут два. На дату какого курса оприходовать товар?

Перейти к ответу

Добрый день. ЧУП (УСН, без бухучета).

НК РБ ст184: 7. Ставка налога на прибыль по дивидендам в случае, если в течение трёх предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации — резидентами Республики Беларусь, устанавливается в размере шесть (6) процентов. 8. Ставка налога на прибыль по дивидендам в случае, если в течение пяти предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации — резидентами Республики Беларусь, устанавливается в размере ноль (0) процентов.

  1. Можем ли мы воспользоваться данной «скидкой»?
  2. Как посчитать сумму дивидендов и правильно это оформить (чтобы при проверки не возникли вопросы), если бухучёт не ведём? Дивиденды никогда не выплачивали.

Перейти к ответу

Добрый день! ИП применяет УСН с НДС и ведет учёт в КУДиР. В ч. 1 разд 8 «Суммы НДС уплаченные при приобретении». Какие суммы указываются в данном разделе: весь уплаченный «входной» НДС или только тот, который берётся к вычету в отчётном периоде?

Перейти к ответу

Добрый день! Организация «А» потребляет тепло- и электроэнергию. Энергосбыт выставляет счет организации «А». Энергию потребляет предприятие «А»,«Б», «В».

Между организацией «А» и «Б»,«А» и «В» заключены договора как с энергоснабжающей организацией и абонентом. Организации «Б» и «В» арендаторами у организации «А» не являются, используют только тепло- и электроэнергию.

Возникает вопрос, организация «А» должна перевыставлять тепло- и электроэнергию (выставить счет) либо продавать ее организации «Б» и «В», выставляя счет с актом выполненных работ.

Организация является продавцом или посредником при выставлении ЭСЧФ?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, подоходный с НДС. Являемся экспортерами. Была предоплата, затем отгружен товар за пределы ЕАЭС.

Подскажите по какому курсу считаем выручку для НДС (0%), на дату поступления предоплаты или отгрузки, и по какому курсу считаем выручку для подоходного? Спасибо!

Перейти к ответу

Наталья Подайко, 11 апреля 2019 в 00:49

Добрый день. Помогите разобраться с декларацией и её заполнением по НДС. ИП — международные грузоперевозки, УСН с НДС, веду книгу учёта доходов и расходов. В этом году появился оборот по ставке НДС 20%. Ранее с такой ситуацией не сталкивалась.

Исходные данные таковы: выручка 480 по ст 20%, НДС — 80, выручка — 9153.09 по ст 0%. Входящий НДС — 4156.81 подтвержден ЭСЧФ. Не понимаю, как правильно распределить. Какие значения должны быть во 2 р. стр. 15в: 3 р.16 в, 17 в, 18, 4 р. 11.2.

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. Взяли легковую машину в лизинг на 36 месяцев. Поставили на учёт в ГАИ. На какой счёт надо отнести затраты на регистрацию и госпошлину за 24 месяца за допуск ТС к движению?

Перейти к ответу

Мы ЧУП. Арендуем здание у ИП. Делали на себя проектную документацию по котельной. Сейчас хотим ликвидировать ЧУП.

Как нам передать эту документацию ИП безвозмездно. И надо ли с этого платить налог.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, посчитать количество дней компенсации за период с 02.03.15 по 10.03.16.

Спасибо

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП на ОСН с уплатой подоходного налога, можно ли включать в расходы сумму комиссии банка по договору эквайринга?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна.

Мы ООО, ОСН. Наш контрагент (профсоюзная организация) не оплачивает счёт, мотивируя тем, что её председателя назначат через 2 месяца, исполняющего обязанности тоже нет, а главбух не имеет права без директора оплачивать счета. Верно ли это?

Перейти к ответу

ИП УСН 5%. Хочу нанять работника по договору подряда (водителем). Какие отчёты, в какие инстанции и в какой срок мне нужно подавать на работника? Какие формы ПУ в ФСЗН и за кокой период? И как их правильно заполнять? Какие выплаты за него делать? Ещё у него будут отчисления алиментов на детей. Как это все отражать в КУДиР.

ИП хочет нанять работника по договору подряда. Какой алгоритм действий?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена!

Я недавно стал ИП УСН 5% работаю по оплате, перевозка грузов (бетон). По окончанию работы выставляю акт. У некоторых заказчиков юр. лиц нет денег на оплату сейчас. Когда они оплатят — непонятно. Могу ли я у них в счёт оплаты взять их продукцией. И как потом с этого акта платить налог, как записать в КУДиР. С какими вопросами ещё могу столкнутся?

Может ли ИП взять оплату продукцией заказчика, если тот не оплачивает выставленный акт за мои услуги? И как это оформить?

Перейти к ответу

Подскажите, как правильно вести учёт в бюджетной организации по фирменным бланкам, письмам и бланкам с определенной степенью защиты.

Спасибо!

Перейти к ответу

Отчёт форма 4-фонд.

Здравствуйте! При заполнении формы 4-фонд в строке 09 указывается «начисленные обязательные страховые взносы». Поясните, какие взносы берутся?

Перейти к ответу

Доброе утро! ООО, ОСН, опт.

Учредитель ООО, он же директор в целях пополнения оборотных средств организации предоставляет своему ООО беспроцентный займ. Вопрос касается правильного приёма этого займа бухгалтером организации и отражения в бухучете.

  1. Поскольку в договоре займа указано, что займ вносится на расчётный счёт займодавцем, то я составляю проводки Дт 51 - Кт 66.2.
  2. Моя предшественница бухгалтер оформляла так:
    • Дт 50 — Кт 66.2 принят займ в организацию (но ПКО старых нет квитанции на приём наличных денежных средств).
    • Дт 51 — Кт 50 займ сдан в банк. Мотивировала, что займ не выручка, потому нет необходимости оформлять квитанции, ведь займ реально сразу в банк и относится, а в 1С сдачу наличных в банк по другому не оформишь.

Елена Петровна, какой из вариантов правильный?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день! ИП на ОСН, работаю «по оплате». Осуществляю розничную торговлю. Часть выручки поступает через терминал на расчётный счёт за вычетом комиссии, взимаемой банком. В выручку включается сумма без учета комиссии банка? Могу ли я эту комиссию относить на расходы ИП при расчёте подоходного налога? И если через терминал д/с прошли 30.03.19, а на р/с поступили 01.04.19, в какой период включается данная сумма выручки?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Петровна!

Я ИП, планирую добавить код 47910 — «Розничная торговля путём заказа товаров по почте и через сеть интернет». Продукцию буду заказывать из РФ, планирую продавать в Витебске, а также отправлять наложенным платежом по Витебской и другим областям.

Могу ли я при отправке посылки пробивать чек на сумму наложенного платежа (куда входит стоимость товара + стоимость пересылки) и вкладывать его (чек) в посылку, либо делать это как-то по-другому, чтобы у налоговой не было вопросов?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация. ОСН. Приобрели и отдали при увольнении сотруднику трудовую книжку. Для целей бухучёта данные операции отражаются на счетах учёта 90.10 и 90.7. Будет ли это считаться внереализационными доходами и расходами для налогового учета?

Спасибо.

Перейти к ответу