Здравствуйте.
Организация работает на УСН без НДС, сдает помещение в аренду ИП и юрлицам. В договоре написана сумма эквивалентная евро на день оплаты, фиксированная. Нужно ли выставлять акты на аренду арендаторам?
Организация сдает выручки от розничного магазина в банк и приказом обязана установить порядок и сроки сдачи наличных бел. руб .(ч. 3 п. 9 Инструкции № 117). Допускается ли установить лимит кассы 10 000 руб. и срок сдачи 1 раз в квартал? Или надо чаще?
Здравствуйте.
Зарплата обычно платится на карт-счета. Но на данный момент на расчетном счету есть не оплаченные требования. Может ли директор внести займ в кассу бухгалтерии и выплатить зарплату ведомости, через кассу (т.к. подходит срок оплаты ЗП)?
Здравствуйте.
Работаю на 1 ставку по основному месту работы и принят как внешний совместитель на 0,5 ставки к другому нанимателю. Могу ли я еще устроится на внешнее совместительство на 0,5 ставки, так в общем буду работать на 2 ставки? Спасибо.
Квартира в собственности организации
Организация купила квартиру у физического лица в январе 2022, в мае 2022 хочет заключить договор найма с своим сотрудником. Должна ли организация уплачивать налог на недвижимость со второго квартала 2022? Кто должен платить коммунальные за квартиру?
Здравствуйте! Мы ЧПУП на УСН без НДС, оказываем услуги по геодезии. Возникла необходимость воспользоваться услугами субподрядной организации. Соответственно нужно включить в нашу калькуляцию субподрядные работы:
Как включить услуги субподрядчика в свою калькуляцию оказанных работ (услуг)?
Можно ли как-то сгруппировать отправки в одну ТН-2?
Допустим, 5 посылок белпочтой - первая ТН-2, 3 посылки евпропочтой - вторая ТН-2, 1 посылка службой доставки - третья ТН-2. А лучше, одна ТН-2 на все отправки на дату отгрузки.
Организация купила офисное здание за 180 тыс долларов (эквивалент) в феврале 2022 года. Есть покупная стоимость объекта недвижимости, как рассчитать налог на недвижимость? Нужна ли оценочная стоимость кадастрового агенства?
Вправе ли организация, имеющая свой розничный магазин продуктов питания реализовать товары, закупленные у другом розничном магазине за наличный расчет в белорусских рублях? И оформлять возврат денежных средств сотруднику (директору) через авансовый отчет?
Добрый день!
Помогите с заполнение декларация налогового агента по подоходному налогу 2022 года.
Я ИП УСН есть 1 работник по ГПД. В конце каждого месяца составляется акт выполненных работ (например, 31.01.22, 28.02.22 и т.д.) оплата до 10 числа следующего месяца. Сумму оплаченного налога за январь в феврале ставить в графу 4 стр.1 раздела 1или нет. Какие вообще части и разделы заполняет ИП?
Помогите с заполнение декларация налогового агента по подоходному налогу 2022г
Добрый день. ИП-экспедитор на ОСН (ранее УСН) без НДС. Есть вопрос в расчете налоговой базы. Помогите, пожалуйста! У нас много сделок по псевдовалютному договору (оплата по курсу НБ РБ на дату оплаты эквивалентно валюте), с перевозчиками также. Зачастую получается оплатить перевозчику по курсу ниже, чем оплатил Заказчик.
Например, 900 евро заказчик оплатил по курсу 2,9, 800 евро перевозчику оплатили по курсу 2,7. Тогда налог считаем так: 100 евро х 2,9 = 290р. И так как подрядчику оплатили по курсу ниже то будет дополнительная выгода, равная 800е х (2,9-2,7)= 160р. Итого налоговая база составит 450р
Заранее благодарю за помощь!
Как быть, если перевозчику оплатили в следующем квартале и соответственно не знаем курс, чтобы посчитать дополнительную выгоду, а налог оплатить нужно? И как это правильно отразить в книге учета?
Здравствуйте, Эльмира Алексеевна. Я открыл ИП. УСН. Учет буду вести в книге учета доходов и расходов. Международные грузоперевозки. Наемных лиц нет. Езжу в РФ, при выполнении грузоперевозок необходимы Российские рубли я их снимаю с расчетного счета.
Должен ли я потом буду как -о обосновывать расходы в российских рублях, если да то как, ведь я учет расходов не веду?
Здравствуйте!
ИП ОСН + НДС транспортные услуги. Выставлены ЭСЧФ по топливу за 1 квартал, последняя заправка была в марте этого года, а списать топливо я смогу только в апреле, будет уже 2-й квартал. К вычету следует принимать всю сумму НДС в выставленном поставщиком топлива ЭСЧФ либо только в пределах списанного топлива?
Доброго дня! В ООО ОС (транспорт) полностью самортизировало несколько лет назад.
Можно ли снова начать амортизировать? Что для этого нужно?
Здравствуйте.
Заключили договор аренды 31.12.2021 года с физическим лицом, мы юридическое лицо. Должны уплачивать налог на недвижимость. Договор от 31.12.2021 начинает действовать с 01.01.2022. Мы должны уплачивать налог с 01.01.2022 или с 01.04.2022?
Здравствуйте.
Заключили договор аренды 31.12.2021 года с физическим лицом, мы юридическое лицо. Должны уплачивать налог на недвижимость. Договор от 31.12.2021 начинает действовать с 01.01.2022. Мы должны уплачивать налог с 01.01.2022 или с 01.04.2022?
Здравствуйте. Купили тетради по накладной под 10% НДС, можно ли продавать в печатном салоне (распечатка продукции) их как сопутствующий товар в розницу, но под ставку 20%? Или запрещено продавать тетради под 20% НДС?
Добрый день!
ЧТУП с 2022 на ОСН, ранее УСН с НДС, оптовая торговля. В 2021 году ввезли из РФ товар, уплатили ввозной НДС и приняли к вычету. В декабре Витебская инспекция Госстандарта в результате проверки признала товар опасной продукцией и декларацию ЕАЭС на этот товар признала недействительной. Нам необходимо либо устранить обнаруженный дефект и оформить новую декларацию, либо вернуть товар поставщику.
Добрый день!
Организация ООО на ОСН с НДС занимается производством строительной продукции для отделки (закупаются материалы и из них изготавливается продукцию) массовое производство (продукция делается на склад постоянно). Все затраты, связанные с производством собираются на 20 счете (незавершенного производства нет), учет ведется котловым методом (т.е. на 20 счете расход материалов, зп, ФСЗН и т.д.). Понятно, что 26 счет закрывается на 90,5, 44 счет на 90,6, а вот 20 счет должен закрыться на 90,4 или на 43 счет (так как происходит выпуск продукции постоянно, но она не вся продается за месяц есть остатки). Учет готовой продукции ведется по плановой себестоимости. В течение месяца:
Или счет 20,40 должен закрываться на 43.2 счет пропорционально плановой с/с. Потом перепроводить всю реализацию за месяц. Раньше счет 43,2 не использовался. Смущает то что материалы списаны на 20 счет на всю продукцию которую произвели за месяц, но продалось не все есть остатки продукции, как я понимаю для расчета налога на прибыль надо учесть только затраты, приходящиеся на реализованную продукцию.
Как лучше организовать этот учет, чтобы было проще и чтобы бухучет совпадал с налоговым для налога на прибыль.
Добрый день.
ИП использует собственный автомобиль только в предпринимательской деятельности (для собственных нужд есть другой). Написал решение об использовании автомобиля.
Как и где нужно учитывать этот автомобиль (книгах, декларации) при подоходном налоге, чтобы иметь возможность списывать затраты на топливо, ремонт и обслуживание автомобиля?
ИП на УСН без НДС, без наемных работников, КСА с СКНО, розничный магазин хлебобулочных и кондитерских изделий.
Нужно ли оформлять ПКО при внесении разменных денег в КСА, РКО при изъятии денежных средств из КСА в конце смены. Нужно ли все изъятые деньги сдавать в банк или можно сдавать только суммы, необходимые для расчета с поставщиками. Как заполнить КУДиР?
Добрый день!
Возник вопрос по деятельности ИП в связи с изменением НК. Ранее по договору я оказывала услуги по кодам ОКЭД 82920 и 01610, 01630. В статистическом сборнике эти коды проходят как деятельность, но в связи с непонятной трактовкой работ и услуг по новому НК непонятно, могу ли я продолжать деятельность ИП. Конкретно я оказывала услуги по вышеприведенным кодам:
а также по коду 82920:
Благодарю Вас за ответ.
Могу ли я продолжать деятельность в виде ИП или я должна перейти на другую форму налогообложения, и в какие сроки я должна это сделать.
Добрый день, ИП (единый налог).
Хочу продать свой товар своему брату. Все сопроводительные документы к товару есть. Товар нужно продать для дальнейшей реализации.
Имею ли я право это делать? Какими способами можно осуществить эту сделку?
Добрый день.
ИП, была на УСН 5%, с 2022 года перешла на единый налог, деятельность — розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах.
Какие особенности учёта на едином налоге? Проценты на р/с как внер. доход прибавлять к валовой выручке, как на УСН?
Какие книги вести?
ЧУП на УСН, учет в книге. Выручка принимается визажистом на КСА с СКНО. Кассы предприятия нет. Есть расходные операции.
НДС Экспорт РФ. Учет — 180 дней в середине следующего квартала. В мае были отгрузки на РФ (экспорт). Часть оплатила НДС в июне, и мы подтвердили 0%. Часть оплатили во 2 квартале, но в одном заявлении сумма с ошибкой (не доплатили НДС). На 30.09.21 получается 140 дней. Они исправят, но не до 20.10.21. Можно учесть в январе?
Прописана в доме с родителями и своей малолетний дочерью. С родителями жить невозможно, каждый день конфликт. Хочу размен.
Как оформить обмен либо выплату двух половин жилья? Дом — 300 м². Участок — 7 соток.
Организация. Оказываем услуги.есть склад с ТМЦ. При списании непригодного к эксплуатации материала необходимо восстанавливать НДС? При порче материалов (чайник/и тд) числящееся на работнике, при списании так же необходимо восстанвавливать НДС?
ИП на УСН без НДС, КУДИР по оплате. Обнаружил ошибку по выручке за июль 2020 года на сумму 1364,24 рублей. Следовательно, не провел в КУДиР и не учел в декларации, не оплатил с нее налог. Как теперь быть?
Что делать, если обнаружил ошибку по выручке за прошлый год?
Добрый день.
Поступления выручки ежедневные, постоянные, но маленькие. Приказом установлены срок сдачи выручки из кассы предприятия в банк — не реже одного раза в два года. Например, всю выручку за вычетом предстоящих расходов сдали в банк 31.01.21.
Если появилась необходимость 1 марта 2021 года сдать выручку, нужно ли соблюдать п. 11 Инструкции 117?
Здравствуйте. В мае 2021 года было много отгрузок на РФ (экспорт). Когда нужно выставлять ЭСЧФ? До 10.06.2021 или до 10.07.2021? Документов об оплате ввозного НДС со стороны РФ нет еще, 0 ставка не подтверждена. Заявления они еще не подавали в ИМНС.
Добрый день.
ИП (гостиница, КУДиР, УСН без НДС).
Выручка принимается по КСА. Определение выручки по оплате.
Постояльцы могут осуществлять и предоплату и последующую оплату, а могут и платить в течение проживания, если, например, проживают несколько дней.
Какие первичные бухгалтерские документы по заселению я должен составить?
Как правильно заполнить КУДиР на основание этих документов?
Здравствуйте. В связи с тяжелой ситуацией на предприятии сотрудников отправляем в отпуск за свой счет по инициативе нанимателя на 31 день. Без сохранения з/п, с согласия работников. Можно ли сотрудников отправлять в отпуск за свой счет больше чем на 30 дней и отправлять по 191 статье?
ООО и ЧУП. Учредитель один и тот же. Деятельность одинаковая.
Будут ли эти компании аффилированными лицами при торговле друг с другом? Какую ставку при УСН необходимо применять 5 или 16%?
Ранее продажа товара из розничной торговой сети юридическим лица и индивидуальным предпринимателям осуществлялась на основании Постановления Мин. торговли №22 от 08.06.2005 г., согласно которому продавать товар можно было при наличие заключенного с юрлицами или ИП договора розничной купли продажи, с обязательным! указанием в нем цели потребления — «для собственного потребления и (или) производства», плюс на отгрузку накладная с указанием той-же цели. С 06.10.15 это постановление утратило силу (Пост. №27 от 06.10.15 г.). Ныне руководствуемся Законом РБ от 8 января 2014 г. N 128-З. К тому же на официальном сайте МАРТ есть следующее пояснение:
«... запрет на приобретение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров с целью их последующей продажи для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, у субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю, отсутствует. При этом товар может приобретаться по договорной цене за наличный или безналичный расчет с обязательным получением документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и документов, подтверждающих их качество и безопасность (если не установлено иное) " (https://mart.gov.by/sites/mart/home/activities/regulation-trade/comments/untitled.html)
Запрета на приобретение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товаров у субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю с целью их последующей продажи для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием я тоже не нашла.
Может ли юридическое лицо приобрести товар в рознице ( например, через подотчетное лицо )и потом его продать другим юр лицам и ип через оптовый торговый объект ?
В штатном расписании оклад на полную ставку — 600 рублей. Мы взяли сотрудника на 0.5 ставки, и у него суммированный учет рабочего времени.
Правильно будет в договоре прописать оклад как для 0.5 ставки = 300 рублей и платить его если сотрудник отрабатывает все часы по графику, который составлен для неполного рабочего времени (0.5 месячной нормы рабочего времени)?
Здравствуйте. ИП на УСН. У меня есть люди выполняющее работу по ГПД оказание услуг. Сейчас решили пересмотреть стоимость оплаты. В договоре написано 1 рейс — «Н» цена. Нужно ли заключать доп соглашение и нести его в налоговую и ФСЗН.
Нужно ли нести доп соглашение к ГПД в налоговую и ФСЗН?
Здравствуйте!
Я ИП на УСН без НДС. По просьбам знакомых и родственников по пути привозил им стройматериал, как ИП (по незнанию ) выписывал на себя по ТТН, так как мог забирать даже по актом взаимозачета у организаций должников. А теперь мне сказали что налоговая это может посчитать как реализацию. Подскажите могут ли они так посчитать и как мне теперь быть. Может налог тогда какой доплатить и подать уточненку. Не знаю как даже теперь быть, ведь за пару лет поднакопилась.
Может ли налоговая посчитать реализацией товара, если ИП выписывал товар по ТТН на себя и для собственных нужд?
НК не делает разницы для покупок производственного и непроизводственного характера. Налоговыми вычетами у организаций признаются указанные выше суммы независимо от того, для чего приобретались товары (работы, услуги), имущественные права.
Если выставлены ЭСЧФ, можно ли при приобретении товаров, услуг не для производственных целей все таки принимать к вычету НДС? Спасибо.
ИП по УСН 5%, без НДС, без наемных, КСА был без СКНО в 2019г, интернет магазин, продажа товаров физлицам-розница, обороты небольшие
Как правильно заполянять в КУДиР раздел 1, часть 2, п1, столбец 1: Необходимо указывать ТН и кому продаю (физлицо) ИЛИ указывать просто «реализация товара» + Z отчет (либо ПП) ?
Организация планирует выдать сотрудникам займы, подоходный при этом будет уплачен из средств организации (п. 7 ст. 216, п. 2 ст. 220 НК). Есть переплата по НДС.
Можно ли зачесть переплату по НДС в счет уплаты подоходного налога, так как в этой ситуации он будет уплачиваться за счет средств организации?
Здравствуйте! Я ИП на УСН. Столкнулся с таким вопросом. На заводе производителе бетона есть свой магазин, и они отгружают бетон для физлиц по чеку, а для юрлиц по ТТН. Я — сторонний перевозчик. С ТТН все понятно. Как перевозить и как оформлять такую перевозку, а вот по чеку непонятно. Я могу перевозить бетон для физлиц, имея на руках только чек или мне нужно еще от себя какой то документ делать (путевые не веду)?
Как правильно перевозить товар, если на заводе-производителе выписывают только чек?